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Criou página com '''O Contas à Pagar ERP Skyhand é um processo para registrar e gerenciar as despesas que a Empresa precisa pagar em um determinado período de tempo. Basicamente são as obrigações financeiras que a Empresa assume com seus fornecedores, onde ficam registrados os compromissos financeiros a serem liquidados como fornecedores ou impostos.''<br/> ''Neste módulo temos o seguinte processo: Gerar Contas à Pagar.'' ---- Acesse o seguinte caminho:<br/> Financeiro > Contas à...'
 
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Financeiro > Contas à Pagar > Gerar Contas à Pagar
Financeiro > Contas à Pagar > Gerar Contas à Pagar


Neste processo podemos lançar o Contas à Pagar de maneira rápida para aqueles registros que possuem mais de uma parcela para pagamento.
Neste processo podemos lançar o Contas à Pagar de maneira rápida para aqueles registros que <BR/>possuem mais de uma parcela para pagamento.


====Gerar Contas====
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Periodicidade:<br/>
A - Indique qual será o tipo de geração das contas.
1 - Fornecedor: informar o Fornecedor que será lançado o registro;<br/>
1 - Fornecedor: informar o Fornecedor que será lançado o registro;<br/>
2 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;<br/>
2 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;<br/>
3 - Parcela: a quantidade de parcelas a ser lançada (1x1/1x2/1x3);<br/>
3 - Valor: informar o Valor do Documento;<br/>
4 - Dia Vencimento: informar o Vencimento do registro;<br/>
4 - Parcela: a quantidade de parcelas a ser lançada (1x1/1x2/1x3);<br/>
5 - Emissão: informar a data em que o registro foi lançado;<br/>
5 - Dia Vencimento: informar o Vencimento do registro;<br/>
6 - Valor: informar o Valor do Documento;<br/>
6 - Emissão: informar a data em que o registro foi lançado;<br/>
7 - Mês/Ano Início: informar o Mês/Ano que será lançado o pagamento;<br/>
7 - Mês/Ano Início: informar o Mês/Ano que será lançado o pagamento;<br/>
8 - Banco: neste campo poderá informar o Banco que será debitado o registro;<br/>
8 - Banco: neste campo poderá informar o Banco que será debitado o registro;<br/>
9 - OBS: pode incluir informações adicionais no registro;<br/>
9 - Gerar registro.
10 - Gerar registro.
 
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Para realizar a pesquisa do registro lançado, clique em:<br/> Financeiro > Contas à Pagar > [[mItem_RecManutencao|Manutenção (Inclusão, Alteração, Baixa)]]<br/> Procure a conta gerada usando os filtros e clique no botão <code>Pesquisar</code>.

Edição atual tal como às 10h13min de 21 de setembro de 2024

O Contas à Pagar ERP Skyhand é um processo para registrar e gerenciar as despesas que a Empresa precisa pagar em um determinado período de tempo. Basicamente são as obrigações financeiras que a Empresa assume com seus fornecedores, onde ficam registrados os compromissos financeiros a serem liquidados como fornecedores ou impostos.
Neste módulo temos o seguinte processo: Gerar Contas à Pagar.


Acesse o seguinte caminho:
Financeiro > Contas à Pagar > Gerar Contas à Pagar

Neste processo podemos lançar o Contas à Pagar de maneira rápida para aqueles registros que
possuem mais de uma parcela para pagamento.

Gerar Contas

Periodicidade:
A - Indique qual será o tipo de geração das contas.

1 - Fornecedor: informar o Fornecedor que será lançado o registro;
2 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;
3 - Valor: informar o Valor do Documento;
4 - Parcela: a quantidade de parcelas a ser lançada (1x1/1x2/1x3);
5 - Dia Vencimento: informar o Vencimento do registro;
6 - Emissão: informar a data em que o registro foi lançado;
7 - Mês/Ano Início: informar o Mês/Ano que será lançado o pagamento;
8 - Banco: neste campo poderá informar o Banco que será debitado o registro;
9 - Gerar registro.

Gerar Conta

Para realizar a pesquisa do registro lançado, clique em:
Financeiro > Contas à Pagar > Manutenção (Inclusão, Alteração, Baixa)
Procure a conta gerada usando os filtros e clique no botão Pesquisar.