MItem CP Manutencao: mudanças entre as edições

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''O Contas à Pagar ERP Skyhand é um processo para registrar e gerenciar as despesas  que a Empresa precisa pagar em um determinado período de tempo. Basicamente são  as obrigações financeiras que a Empresa assume com seus fornecedores, onde ficam registrados os compromissos financeiros a serem liquidados como fornecedores ou impostos.''<br/>
''O Contas à Pagar ERP Skyhand é um processo para registrar e gerenciar as despesas  que a Empresa precisa pagar em um determinado período de tempo. Basicamente são  as obrigações financeiras que a Empresa assume com seus fornecedores, onde ficam registrados os compromissos financeiros a serem liquidados como fornecedores ou impostos.''<br/>
''Neste módulo temos os seguintes processos: Manutenção, Gerar Contas à Pagar.''
''Neste módulo temos o seguinte processo: Manutenção.''
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====Nova Conta====
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1 - Número Documento;<br/>
1 - Número Documento: inserir o N° do Documento a ser lançado;<br/>
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2 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;<br/>
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3 - Parcela: a quantidade de parcelas a ser lançada (1x1/1x2/1x3);<br/>
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4 - Fornecedor: informar o Fornecedor que será lançado o registro;<br/>
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5 - Valor: informar o Valor do Documento;<br/>
6 - .
6 - Data Vencimento: informar o Vencimento do registro;<br/>
7 - Competência: informar a data em que o registro deverá ocorrer. <br/>
8 - Banco: neste campo poderá informar o Banco que será debitado o registro;<br/>
9 - Observações: pode incluir informações adicionais no registro;<br/>
10 - Salvar Registro.


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Edição das 16h37min de 11 de setembro de 2024

O Contas à Pagar ERP Skyhand é um processo para registrar e gerenciar as despesas que a Empresa precisa pagar em um determinado período de tempo. Basicamente são as obrigações financeiras que a Empresa assume com seus fornecedores, onde ficam registrados os compromissos financeiros a serem liquidados como fornecedores ou impostos.
Neste módulo temos o seguinte processo: Manutenção.


Acesse o caminho:
Financeiro > Contas à Pagar > Manutenção (Inclusão, Alteração, Baixa)

Pesquisa

1 - Opções de Filtro: nas Opções de Filtro, podemos realizar a pesquisa pelo N° do Documento, Data de Emissão. Fornecedor e Vencimento;
2 - Pesquisar: ao clicar em Pesquisar serão mostrados na tela todos os registros lançados;
3 - +Novo: ao clicar neste botão será realizada a inclusão do registro.

Pesquisa

Nova Conta

1 - Número Documento: inserir o N° do Documento a ser lançado;
2 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;
3 - Parcela: a quantidade de parcelas a ser lançada (1x1/1x2/1x3);
4 - Fornecedor: informar o Fornecedor que será lançado o registro;
5 - Valor: informar o Valor do Documento;
6 - Data Vencimento: informar o Vencimento do registro;
7 - Competência: informar a data em que o registro deverá ocorrer.
8 - Banco: neste campo poderá informar o Banco que será debitado o registro;
9 - Observações: pode incluir informações adicionais no registro;
10 - Salvar Registro.

Nova conta