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Neste processo podemos também lançar o Contas à Receber de maneira rápida para aqueles registros que possuem mais de uma parcela para pagamento.


Acesse o caminho:
Financeiro > Contas à Receber > Gerar Contas à Receber

1 - Cliente: informar o Fornecedor que será lançado o registro;
2 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;
3 - Valor: informar o Valor do Documento;
4 - Parcela: a quantidade de parcelas a ser lançada (1x1/1x2/1x3);
5 - Dia Vencimento: informar o Vencimento do registro;
6 - Mês/Ano Início: informar o Mês/Ano que será lançado o pagamento;
7 - Banco: neste campo poderá informar o Banco que será debitado o registro;
8 - Gerar registro.

Geração

Para realizar a Pesquisa do registro lançado, acesse em Contas à Receber > Manuteção.